浏览次数:3174作者:发布时间:2018-08-31 17:33 |
1、部门
信念教育,向党组织推荐优秀团员入党,为党和政府推荐各类优秀青年人才;
团县委是县委领导下的负责全县青少年工作的群众团体,其主要任务是:
(一)贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规;
(二)贯彻执行县委和上级团委的工作部署,制定并推动实施我县共青团发展战略、长远发展规划和改革的总体规划及配套措施,指导各级团组织开展工作;
(三)组织团员青年学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想,进行爱国主义、集体主义和社会主义教育,帮助团员青年学习文化知识,对团员青年进行共产主义理想;
(四)组织团员青年参加社会主义市场经济的实践,指导和帮助团员青年掌握和运用先进的科学技术,学习和适应现代管理方式,组织团员青年开展各项劳动竞赛和突击队活动;
(五)组织团员、青少年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动,指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青少年服务机构;
(六)向党和政府反映团员青少年的意见和要求,协同有关部门宣传青年工作法规,组织团员青少年开展社会监督,同各种危害青少年的现象作斗争,维护青少年的合法权益;
(七)密切与外地团员青年的关系和合作,加强与台、港、澳和海外青年侨胞的团结协作,发展与世界各国青年的友好关系;
(八)受县委委托领导全县少年先队工作;
(九)完成县委、县政府和上级团委交办的其它任务。
2、部门概况
团县委为本级预算单位,是参照公务员管理群团单位,为全额财政拨款单位。全委编制7人,目前在编7人。退休人员1人。
3、2017年度主要工作任务
2017年主要工作任务是: 一是坚持用科学理论武装青年。引导青年学习先进理论,不断提高思想政治素质和政策理论水平,坚定青年永远跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。二是发展青年志愿者事业。围绕公益奉献、弱势救助、大型会事等领域,精心打造一批服务项目。三是帮扶困难青少年群体。深入开展希望工程、爱心助学、三下乡、真情助困进万家、共青团关爱农民工子女等公益活动,进一步吸纳社会资源,拓宽筹资渠道,扩大社会影响。四是优化青少年成长环境。深入开展优秀青少年维权岗创建活动,增强社会各界参与青少年维权工作的积极性和主动性,形成维护青少年合法权益的社会合力。五是加强团的基层组织建设。持续加强党建带团建机制建设,扎实推进农村、企业、社区和机关、学校等基层团建工作,进一步加大两新组织建团、产业链建团、青年自组织建团、网络建团和驻外团组织建设力度,使团建工作与青年的工作生活和谐统一。六是加强团员、团干队伍建设。加大全县各级团组织和团干部的管理考核力度,广泛开展全方位、多层次的团干培训,注重加强对团干部的实践锻炼。
二、2017年度部门决算单位构成
从决算单位构成看,共青团蒙城县委2017年度部门决算为本级决算。部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
|
共青团蒙城县委本级 |
第二部分 蒙城县团县委2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计130.55万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计130.55万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加3.54万元,增长2.7%,主要原因:一是基本支出增加4.4万;二是项目支出减少0.85万。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计130.55万元,其中:财政拨款收入130.55万元,占100%;
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计130.55万元,其中:基本支出40.03万元,占31%;项目支出90.52万元,占69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计130.55万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计130.55万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3.54万元,增长2.7%,主要原因:一是基本支出增加4.4万;二是项目支出减少0.85万。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入130.55万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加3.54万元,增长2.7%。主要原因:一是基本支出增加4.4万;二是项目支出减少0.85万。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出130.55万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.54万元,增长2.7%。主要原因:一是基本支出增加4.4万;二是项目支出减少0.85万。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出130.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出121.51万元,占93%;行政事业单位离退休(类)支出3.24万元,占2.4%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出0.94万元,占0.7%;节能环保支出(类)支出2.28万元,占1.7%;社会保障和就业(类)支出3.3万元,占2.5%;住房保障(类)支出2.52万元,占1.9%;
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.55万元,支出决算为130.55万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出33.27万元,占25%;项目支出88.24万元,占67%。具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为33.27万元,支出决算为33.27万元,完成年初预算的100%。
2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为74.96万元,支出决算为74.96万元,完成年初预算的100%。
3、行政事业单位离退休(类)支出,年初预算为3.24万元,支出决算为3.24万元,完成年初预算的100%。
4、 医疗卫生与计划生育支出(类)支出,年初预算为0.94万元,支出决算为0.94万元,完成年初预算的100%。
5、节能环保支出(类)支出,年初预算为2.28万元,支出决算为2.28万元,完成年初预算的100%。
6、住房保障(类)支出,年初预算为2.52万元,支出决算为2.52万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出40.03万元,其中人员经费38.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、蒙城县团县委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:蒙城县团县委 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 130.55 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 121.51 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 3.30 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.94 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 2.28 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 2.52 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 130.55 | 本年支出合计 | 58 | 130.55 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 62 | 0.00 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 63 | 0.00 | ||
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 130.55 | 总计 | 65 | 130.55 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:蒙城县团县委 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 130.55 | 130.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 121.51 | 121.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 121.51 | 121.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 33.27 | 33.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 74.96 | 74.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
—2.%d — |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:蒙城县团县委 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 130.55 | 40.03 | 90.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 121.51 | 33.27 | 88.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 121.51 | 33.27 | 88.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 33.27 | 33.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 74.96 | 0.00 | 74.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:蒙城县团县委 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 130.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 121.51 | 121.51 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 130.55 | 本年支出合计 | 55 | 130.55 | 130.55 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 130.55 | 总计 | 60 | 130.55 | 130.55 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:蒙城县团县委 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.55 | 40.03 | 90.52 | 130.55 | 40.03 | 90.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.51 | 33.27 | 88.24 | 121.51 | 33.27 | 88.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.51 | 33.27 | 88.24 | 121.51 | 33.27 | 88.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.27 | 33.27 | 0.00 | 33.27 | 33.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.96 | 0.00 | 74.96 | 74.96 | 0.00 | 74.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
— 5.%d — |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:蒙城县团县委 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 32.88 | 302 | 商品和服务支出 | 1.40 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 13.95 | 30201 | 办公费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 9.44 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 8.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.06 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.48 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.75 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.24 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.84 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 2.52 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.53 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 38.63 | 公用经费合计 | 1.40 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
— 6 — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门:蒙城县团县委 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
— 7.%d — |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门:蒙城县团县委 | 单位:万元 | ||||
项目 | 预算数 | 决算数 | |||
合计 | 0.85 | 0.84 | |||
因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | |||
公务接待费 | 0.85 | 0.84 | |||
公务用车购置及运行费 | 0.00 | 0.00 | |||
其中:公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |||
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
— 8 — | |||||